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关于征求《企业内部控制评价指引》《企业

内部控制应用指引》和《企业内部

控制鉴证指引》意见的通知


  财办会[2008]7   2008612

  企业内部控制标准委员会委员、咨询专家,中直管理局会计处,铁道部财务司,国管局财务局,总后勤部、武警总部财务部,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、注册会计师协会,各计划单列市财政局,有关中央管理企业、会计师事务所:

  为了配合《企业内部控制基本规范》的施行,在深入部分地区、企业和会计师事务所调查研究并初步征求企业内部控制标准委员会委员、咨询专家意见的基础上,我们会同国务院有关部门草拟了《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)和《企业内部控制鉴证指引》(征求意见稿)。现征求意见,请于2008930日前将意见分别反馈至我部会计司和中国注册会计师协会。

  会计司联系人:朱海林  王宏  王晶

  址:北京市西城区三里河财政部会计司综合处

  话:010-68553032 68552552(带传真)

  码:100820

  件:zhuhailin@mof.gov.cn;

         hongwang@mof.gov.cn; 

           wangjing1123@mof.gov.cn

  附件:1.企业内部控制评价指引(征求意见稿)

        2.企业内部控制应用指引(征求意见稿)

          3.企业内部控制鉴证指引(征求意见稿)(略)
 

附件下载:

 

企业内部控制评价指引.doc
企业内部控制应用指引.doc

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